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內鄉(xiāng)縣糧食和物資儲備中心2020年度部門預算公開

內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網站? www.dragonsteroids.com ??2020-06-22 23:38?? 來源:財政局

2020年糧食和物資儲備中心部門預算公開

 

 

第一部分 糧食和物資儲備中心概況 

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 糧食和物資儲備中心2020 年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件: 糧食和物資儲備中心2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

糧食局概況

 

一、糧食和物資儲備中心主要職責

主要職責:組織落實國家、省、市、縣有關糧食流通的法律、法規(guī)、政策,制定并且組織全縣糧食流通發(fā)展規(guī)劃和實施意見。負責全縣糧食總量平衡,調劑余缺。培育和完善糧食市場休系,監(jiān)管糧食市場,維護正常的糧食流通秩序。建立和完善地方儲備管理制度,搞好全縣糧食市場宏觀調控,平抑糧價,確保糧食安全和軍需民食。

二、糧食和物資儲備中心機構設置及部門預算單位構成

(一)機構設置

糧食和物資儲備中心內設機構6個,包括:辦公室、人事股、財務統計股、監(jiān)督檢查股、行業(yè)發(fā)展股、后勤股。

 

(二)部門預算單位構成

糧食和物資儲備中心部門預算只包括局機關本級預算無所屬單位預算。

第二部分

糧食局2020年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

糧食和物資儲備中心2020年收入總計778.9萬元,支出總計778.9萬元,與上年預算相比,收、支總計各減少145.5萬元,下降15.74%。主要原因是2019年收入支出中含資產使用費220萬元,2020年無此項。

二、收入預算總體情況說明

糧食和物資儲備中心2020年收入合計778.90萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入408.90萬元; 國有資產收益370.00萬元。

三、支出預算總體情況說明

糧食和物資儲備中心2020年支出合計778.90萬元,其中:基本支出64.70萬元,占8.31%;項目支出714.20萬元,占91.69%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

糧食和物資儲備中心2020財政撥款收入預算778.90萬元,支出預算778.90萬元。與上年相比,財政撥款收支預算總計各減少145.5萬元,下降15.74%。主要原因是2019年收入支出中含資產使用費220萬元,2020年無此項。

五、一般公共預算支出預算情況說明

糧食和物資儲備中心2020年一般公共預算支出年初預算為778.90萬元。主要用于以下方面:一般公共服務行政運行(糧油事務)(類)支出778.90萬元,占100.00%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我廳(局)《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

糧食和物資儲備中心2020年一般公共預算基本支出64.72萬元,其中:人員經費62.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2020年“三公”經費預算為3.00萬元。2020年“三公”經費支出預算數比上年增加2.20萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0.00萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比上年增加0.00萬元。與上年持平

(二)公務用車購置及運行費0.00元,其中,公務用車購置費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比上年增加0.00萬元,與上年持平。公務用車運行維護費預算數比上年增加0.00萬元,與上年持平。

(三)公務接待費3.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比上年增加2.20萬元。主要原因:是糧食安全大檢查接待費用。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

糧食和物資儲備中心2020機關運行經費支出預算2.2萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

我局2020年政府采購預算安排0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況

我局2020年未安排預算績效標。

(四)國有資產占用情況

2019年期末,我局共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0.00萬元。我局將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

糧食和物資儲備中心2020年部門預算表


http://www.dragonsteroids.com/attached/20210615/20210615111627_771.xls


責任編輯:財政局