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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dragonsteroids.com ??2021-05-25 00:28?? 來源:財政局
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年部門預算公開
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目 ???錄
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第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成
第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年度部門預算情況說明
第三部分?名詞解釋
? ??附件:?內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類)
七、政府性基金預算支出情況表
八、國有資本經(jīng)營支出情況表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、部門整體支出績效目標表
十一、部門預算項目績效目標表
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第一部分??概況
一、主要職責:1、承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準;貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計法律法規(guī)和規(guī)章;制定部門規(guī)范性文件;指導本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計工作。
2、貫徹執(zhí)行國家、省國民經(jīng)濟核算制度,建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,管理全縣國民經(jīng)濟核算工作。
3、會同有關部門貫徹落實全國、全省、全市重大國情國力、省情省力普查計劃方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和投入產(chǎn)出調(diào)查等大型專項調(diào)查, ???匯總、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、能源、投資、科技、人口、勞動力、環(huán)境基本狀況、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣政府各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查;統(tǒng)一管理、核定、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;組織實施重要的統(tǒng)計監(jiān)測評價考核和社情民意調(diào)查。
6、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督;向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
7審批縣級部門統(tǒng)計標準,依法審批或者備案縣級 ?各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目;指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設;建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估;依法監(jiān)督管理涉外統(tǒng)計調(diào)查活動。
8、建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣政府各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則;指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
9、領導和管理直屬事業(yè)單位。
10、承辦上級統(tǒng)計部門和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設置
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局內(nèi)設機構(gòu)2?個,包括:辦公室和業(yè)務股。統(tǒng)計局機關編制人數(shù)9人、實有人數(shù)10人。
(二)部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局部門預算包括:局機關本級預算和局屬事業(yè)單位預算。
納入本部門2021年度部門預算編制范圍的單位共2個。
1、局機關本級。
2、?經(jīng)濟社會調(diào)查隊
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第二部分
2021年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年收入總計538.5萬元,支出總計538.5???萬元,與上年預算相比 ,收支總計各減少541.7?萬元,增長-50.1%。主要原因為:去年有人口普查和脫貧攻堅普查,今年沒有這兩項工作。
二、收入預算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年收入總計538.5萬元,其中:一般公共預算收入538.5萬元,政府性基金預算收入0?萬元,財政專戶收入 0萬元。
三、支出預算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年支出總計538.5萬元,其中:基本支出370.9萬元,占總支出的68.9%;項目支出167.6萬元,占總支出的31.1?%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年財政撥款收入538.5萬元,支出538.5??萬元;與上年預算相比,財政撥款收支預算各減少541.7萬元,下降50.1%。主要原因為:去年有人口普查和脫貧攻堅普查,今年沒有這兩項工作。 ??????。
?五、一般公共預算支出預算總體情況說明
我部門2021年一般公共預算支出年初預算538.5萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出538.5萬元,占100?%;教育(類)支出 0?萬元;社會保障和就業(yè)(類)支出0?萬元,文化旅游體育與傳媒(類)支出 0?萬元。
六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年一般公共預算基本支出370.9萬元,其中:人員經(jīng)費350.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費20.5?萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計?局2021年政府性基金預算撥款安排的支出為0?萬元。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算為26?萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020年增加17萬元,增長289%,主要原因為2021年更換一輛公務用車價值17萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比上年減少 0萬元,下降0?%,與2020年比沒有變化。
(二)公務用車購置及運行費22萬元,其中,公務用車購置費17萬元;公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)17萬元,2020公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)與2020年相比增長289?%。主要原因:2021年更換一輛公務用車價值17萬元。
(三)公務接待費4萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2020年相同沒有變化。?? ? ? ?
九、其他重要事項情況的說明?
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2021年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經(jīng)費(不含人員經(jīng)費)支出為 20.5?萬元,主要用于主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費等經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況
2021年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。
(三)重點項目預算績效管理工作開展情況說明
??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計?局2021年預算項目按預算績效管理要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效目標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2020年末,內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局部門所屬單位共有車輛1?輛,其中:一般公共用車1?輛;單價50萬元以上通用設備0?臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。
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第三部分名詞解釋
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一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局2021年部門預算公開
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